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文县人民检察院2025年单位预算公开情况说明

时间:2025-02-24 16:04:33 来源:  作者: 点击数:

 

 

 

 

文县人民检察院

2025年单位预算公开情况说明


   

 

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

人民检察院是国家的法律监督机关。我院的主要任务是根据《宪法》、《人民检察院组织法》、《刑法》、《诉讼法》有关规定,在全县范围内依法履行法律赋予的各项职能,通过审查批捕、起诉,提起公诉、自侦办案,对刑事诉讼、民事行政诉讼和国家工作人员履行公务活动实施监督,维护司法公正、维护社会主义法治的统一和尊严,保证国家法律的统一、正确实施。

1.对中共文县委和上级检察院负责并报告工作,接受中共文县委和上级检察院的领导,接受文县人民代表大会及其常委会的监督。

2.根据县委、上级检察院的指示、工作部署,确定全院检察工作方针、任务,并组织实施。

3.经上级检察院决定需要直接受理的其他刑事案件的侦查。

4.对公安机关等侦查机关侦查的刑事案件进行依法审查决定是否批捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

5.对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

6.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。

7.受理公民控告、申诉和检举。

8.对刑事判决、裁定的执行和看守所等监管场所的管理活动是否合法实行监督。

9.按照上级院要求,实施检察技术工作。

10.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作,提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

11.根据上级要求,按照《检察官法》、《人民警察法》规定,依法管理检察官、书记员、司法警察和司法行政人员。

12.根据上级院要求,负责本院的计划、财务、装备工作。

13.负责上级院交办及其它应由文县人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

我院共有内设机构5个,分别是:第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

(二)参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

(三)直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算1,183.08万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

(一)收入预算

2025年收入预算1,183.08万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入1,183.07万元,占100.00%;

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

上年结转收入0.01万元,占0.00%;

其他收入0.00万元,占0.00%。

 

(二)支出预算

2025年支出预算1,183.08万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出793.07万元,占67.04%;项目支出390.00万元,占32.96%;上年结转收入0.01万元,占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1,183.07万元,包括:公共安全支出1,029.41万元、社会保障和就业支出54.21万元、卫生健康支出36.85万元、住房保障支出62.60万元。

具体安排情况如下(详见单位(单位)预算公开表4,5,6,7):



(一)基本支出

2025年基本支出793.07万元,比2024年预算增加93.01万元,增长13.3%,增长的主要原因是本年人员较上年有所增加,因此人员经费和公用经费相应有所增加。

其中:人员经费支出698.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出94.92万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2025年一般公共预算项目支出390.00万元,比2024年预算增加275万元,增长239.1%,增长的主要原因是上年年初预算无“两房”项目经费,相关经费于年中追加,本年“两房”项目经费纳入年初预算,本年“两房”项目经费较上年年初预算增加210万元;我院迁建“两房”项目计划于本年投入使用,功能用房建设项目有所增加,资金投入较大,因此中央政法转移支付资金及检察业务综合保障经费项目资金较上年年初数增加65万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个,主要是检察业务综合保障经费、检察院“两房”建设资金。

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

(三)支出功能分类说明

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2025年预算数为584.65万元,比2024年预算增加63.63万元,增长12.2%,增长的主要原因是本年人员较上年有所增加,因此人员经费和公用经费相应有所增加。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数为180.00万元,比2024年预算增加65万元,增长56.5%,增长的主要原因是我院迁建“两房”项目计划于本年投入使用,功能用房建设项目有所增加,资金投入较大,因此中央政法转移支付资金及检察业务综合保障经费项目资金较上年年初数增加65万元。

3、公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项):2025年预算数为210.00万元,比2024年预算增加210万元,增长100%,增长的主要原因是上年年初预算无“两房”项目经费,相关经费于年中追加,本年“两房”项目经费纳入年初预算,因此较上年年初预算增加210万元。

4、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):2025年预算数为54.76万元,比2024年预算增加8万元,增长17.1%,增长的主要原因是本年人员较上年有所增加,因此人员经费相应增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025年预算数为1.60万元,比2024年预算增加0.2万元,增长14.3%,增长的主要原因是本年人员较上年有所增加,因此人员经费相应增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为52.00万元,比2024年预算增加8.24万元,增长18.8%,增长的主要原因是本年人员较上年有所增加,因此人员经费相应增加。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为0.61万元,比2024年预算增加0.06万元,增长10.9%,增长的主要原因是本年人员较上年有所增加,因此人员经费相应增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为20.53万元,比2024年预算增加3.19万元,增长18.4%,增长的主要原因是本年人员较上年有所增加,因此人员经费相应增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为0.55万元,与上年预算持平,主要原因是本项为离退休人员医疗补助,我院本年离退休人员年初预算数较上年无变化,因此预算数与上年持平。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为15.77万元,比2024年预算增加2.6万元,增长19.7%,增长的主要原因是本年人员较上年有所增加,因此人员经费相应增加。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为62.60万元,比2024年预算增加7.09万元,增长12.8%,增长的主要原因是本年人员较上年有所增加,因此人员经费相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算56.24万元,较2024年预算增加31.14万元。

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年预算持平,主要原因是根据年度工作计划,我院本年无因公出国(境)业务,因此无相关预算。

2.公务接待费2.44万元,比2024年预算增加1.14万元,增长87.7%,增长的主要原因是我院迁建“两房”建设项目计划本年投入使用,省市两级巡查及调研活动预计有所增加,因此公务接待费预算数比上年增加1.14万元。

3.公务用车购置及运行维护费53.80万元(其中:公务用车购置28.00万元,公务用车运行维护费25.80万元),比2024年预算增加30万元,增长126.1%,增长的主要原因是上年无公务用车购置计划,本年计划报废一辆新购一辆,新购车辆喷涂等费用开支较大,因此公务用车购置费较上年增加28万元,公务用车运行维护费较上年增加2万元。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费3.00万元,比2024年预算减少1.1万元,下降26.8%,下降的主要原因是深入落实过紧日子相关要求,进一步压减不必要的培训活动开支。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元,与上年预算持平,主要原因是根据年度工作计划,我院本年无组织召开会议活动业务,因此无相关预算。

   

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费90.33万元,比2024年预算增加7.88万元,增长9.6%,增长的主要原因是本年人员较上年有所增加,因此相关经费有所增加。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额360.62万元,其中:政府采购货物预算30.00万元,政府采购工程预算309.42万元,政府采购服务预算21.20万元。

2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为728.15万元。其中:办公用房2,333.00平方米,价值335.72万元。预算单位共有公务用车4辆,价值80.58万元。单价20万元以上的设备价值143.47万元。2025年拟采购固定资产约229.81万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入,2025年计划征收0.00万元。

(三)重点项目情况

项目名称:中央政法转移支付资金

1、项目概况:中央和省级政府向基层单位转移支付的专用资金,旨在提高政法系统的部门经费保障水平,平衡贫困地区与经济发达地区的政法保障力度,促进不同地区的政法工作协调发展,实现地区间政法部门工作环境和工作条件的基本平衡。

2、立项依据:国家相关法律、法规和规章制度;预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料;预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划。

3、实施主体:文县人民检察院。

4、实施周期:2025年1月到2025年12月,周期为1年。

5、实施计划:2025年6月底支出进度达到40%,2025年12月底全部形成支出。

6、年度预算安排:年度总预算为110万元。

7、预期总体目标:着力做优刑事监督检察工作,着力做强民事、行政检察工作,着力做实公益诉讼检察工作,提高我院财政资金配置效率和使用效益,加强基础设施建设,切实发挥资金的使用效益;完成办公设备购置、执法执勤车购置、支付办公经费等工作,保障检察机关正常运行;实施青少年法治教育基地项目,营造良好法治氛围。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:项目资金支出进度较为缓慢,主要原因为计划用于新增资产购置的项目经费,因我院迁建两房建设项目进度缓慢未能及时形成支出。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100.00%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:项目资金支出进度较为缓慢,主要原因为计划用于新增资产购置的项目经费,因我院迁建两房建设项目进度缓慢未能及时形成支出。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:我院已及时督促施工方调整施工进度,相关项目经费于2024年第四季度形成支出,达到既定资金支出目标。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:2024年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中:单位整体支出1个,项目支出2个,项目支出中转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政并随决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0.00万元,2025年度增加单位预算项目1个,增长率50.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中,单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标50个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标18个、三级指标59个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

11、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映文县人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映文县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项):反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

14、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映文县人民检察院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映文县人民检察院开支的离退休经费。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

30、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

31、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

32、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

33、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

34、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

35、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

36、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

37、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

38、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

39、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

40、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

41、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

42、商品和服务支出(类)咨询费(款):反映单位咨询方面的支出。

43、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

44、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

45、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

46、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

47、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

48、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

49、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

50、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

51、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

52、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

53、商品和服务支出(类)被装购置费(款):反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。

54、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给个人的劳务费用,如临时聘用人员钟点工工资,稿费、翻译费,咨询费、评审费等。

55、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

56、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

57、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

58、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费,过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

59、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

60、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

61、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

62、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

63、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

64、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

65、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

66、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

67、资本性支出(类)基础设施建设(款):反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

68、资本性支出(类)大型修缮(款):反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

69、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

文县人民检察院

2025年02月20日

 

附件:1.文县人民检察院2025年单位预算公开表

     2.文县人民检察院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

 

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,183.07

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

1,029.42

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

54.21

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

36.85

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

62.60

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,183.07

本年支出合计

1,183.08

十、上年结转

0.01

二十九、结转下年

十一、上年结余

收入总计

1,183.08

支出总计

1,183.08


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

1,183.07

经费拨款

1,183.07

本年收入合计

1,183.07

十、上年结转

0.01

财政性资金结转

0.01

一般公共预算收入结转

0.01

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

非财政性资金结转

教育专户结转

十一、上年结余

财政性资金结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

非财政性资金结余

收入合计

1,183.08


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

1,183.08

793.07

390.00

0.01

[204]公共安全支出

1,029.42

639.41

390.00

0.01

[20404]检察

1,029.42

639.41

390.00

0.01

[2040401]行政运行

584.65

584.65

[2040402]一般行政管理事务

180.00

180.00

[2040409]“两房建设

210.01

210.00

0.01

[2040450]事业运行

54.76

54.76

[208]社会保障和就业支出

54.21

54.21

[20805]行政事业单位养老支出

53.60

53.60

[2080501]行政单位离退休

1.60

1.60

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.00

52.00

[20899]其他社会保障和就业支出

0.61

0.61

[2089999]其他社会保障和就业支出

0.61

0.61

[210]卫生健康支出

36.85

36.85

[21011]行政事业单位医疗

36.85

36.85

[2101101]行政单位医疗

20.53

20.53

[2101102]事业单位医疗

0.55

0.55

[2101103]公务员医疗补助

15.77

15.77

[221]住房保障支出

62.60

62.60

[22102]住房改革支出

62.60

62.60

[2210201]住房公积金

62.60

62.60


表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

1,183.07

一、本年支出

1,183.07

(一)一般公共预算财政拨款

1,183.07

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算财政拨款

(三)国防支出

(四)公共安全支出

1,029.41

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

54.21

(九)社会保险基金支出

(十)卫生健康支出

36.85

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探工业信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)自然资源海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

62.60

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)灾害防治及应急管理支出

(二十四)预备费

(二十五)其他支出

(二十六)债务还本支出

(二十七)债务付息支出

(二十八)债务发行费用支出

(二十九)抗疫特别国债安排的支出

1,183.07

1,183.07


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[501083]文县人民检察院

1,183.07

1,183.07

793.07

390.00


表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

支出功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

总计

1,183.07

793.07

390.00

204

公共安全支出

1,029.41

639.41

390.00

20404

检察

1,029.41

639.41

390.00

2040401

行政运行

584.65

584.65

2040402

一般行政管理事务

180.00

180.00

2040409

两房建设

210.00

210.00

2040450

事业运行

54.76

54.76

208

社会保障和就业支出

54.21

54.21

20805

行政事业单位养老支出

53.60

53.60

2080501

行政单位离退休

1.60

1.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.00

52.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.61

0.61

2089999

其他社会保障和就业支出

0.61

0.61

210

卫生健康支出

36.85

36.85

21011

行政事业单位医疗

36.85

36.85

2101101

行政单位医疗

20.53

20.53

2101102

事业单位医疗

0.55

0.55

2101103

公务员医疗补助

15.77

15.77

221

住房保障支出

62.60

62.60

22102

住房改革支出

62.60

62.60

2210201

住房公积金

62.60

62.60


表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

总计

793.07

698.15

94.92

301

工资福利支出

695.65

695.65

30101

基本工资

259.72

259.72

30102

津贴补贴

159.97

159.97

30103

奖金

28.11

28.11

30107

绩效工资

8.20

8.20

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

52.00

52.00

30110

职工基本医疗保险缴费

19.50

19.50

30111

公务员医疗补助缴费

15.77

15.77

30112

其他社会保障缴费

1.64

1.64

30113

住房公积金

62.60

62.60

30199

其他工资福利支出

88.14

88.14

302

商品和服务支出

94.92

94.92

30201

办公费

7.31

7.31

30205

水费

0.50

0.50

30206

电费

1.85

1.85

30207

邮电费

3.00

3.00

30208

取暖费

1.00

1.00

30209

物业管理费

0.22

0.22

30211

差旅费

25.00

25.00

30213

维修(护)费

1.75

1.75

30216

培训费

2.00

2.00

30217

公务接待费

2.44

2.44

30226

劳务费

10.00

10.00

30228

工会经费

3.67

3.67

30229

福利费

2.50

2.50

30231

公务用车运行维护费

8.00

8.00

30239

其他交通费用

25.28

25.28

30299

其他商品和服务支出

0.40

0.40

303

对个人和家庭的补助

2.50

2.50

30302

退休费

1.60

1.60

30305

生活补助

0.35

0.35

30307

医疗费补助

0.55

0.55


表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

[501083]文县人民检察院

56.24

2.44

28.00

25.80

3.00


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

总计

90.33

51.53

38.80

1

[30201]办公费

28.31

7.31

21.00

2

[30202]印刷费

3

[30205]水费

0.50

0.50

4

[30206]电费

1.85

1.85

5

[30207]邮电费

3.00

3.00

6

[30208]取暖费

1.00

1.00

7

[30209]物业管理费

0.22

0.22

8

[30211]差旅费

25.00

25.00

9

[30213]维修(护)费

1.75

1.75

10

[30215]会议费

11

[30218]专用材料费

12

[30229]福利费

2.50

2.50

13

[30231]公务用车运行维护费

25.80

8.00

17.80

14

[30299]其他商品和服务支出

0.40

0.40

15

[31002]办公设备购置


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

2025年度)

单位名称

文县人民检察院

联系人

赵坤娟

联系电话

09395521960

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

698.15

上级财政补助

0.00

公用经费

94.92

本级财政安排

1,183.08

合计

793.07

其他资金

0.00

项目支出

本级

390.01

收入预算合计

1,183.08

对下转移支付

0.00

支出预算合计

1,183.08

合计

390.01

年度绩效目标

一是学习贯彻党的重要思想,落实上级重大决策部署,全面从严治检。二是开展“检察护企”工作,为企业发展赋能;开展“检护民生”专项行动,围绕民生热点以及特定群体,加大监督办案力度。三是推动“四大检察”协调发展,推进刑事指控体系、轻罪治理体系、诉讼制约监督体系建设。四是落实新时代检察队伍建设部署,提升履职素养和履职能力,提升检察科技水平。

 

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

95%

预算调整率

10%

“三公”经费控制率

100%

结转结余变动率

0%

财会管理

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

采购管理

政府采购规范性

规范

政府采购节约率

5%

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

90%

人员管理

在职人员控制率

100%

绩效管理

预算绩效管理工作成效

较上年提升

重点履职指标

30

数量指标

办案量

220

“检察护企”工作完成率

=100%

“检护民生”专项监督工作完成率

=100%

业务培训工作完成率

=100%

公务用车运行维护数

=4

12309检察服务中心装修工程

=1

办公设备(执法执勤车)购置完成率

=100%

质量指标

“检察护企”“检护民生”及案件受理工作程序规范性

规范

培训内容相符性

相符

办公设备(执法执勤车)验收合格率

=100%

12309检察服务中心项目验收合格率

=100%

公务用车运行维护合格率

=100%

检察建议采纳率

=100%

时效指标

专项工作开展及时性

及时

业务培训及时性

及时

公务用车运行维护及时性

及时

12309检察服务中心项目建设及时性

及时

办公设备(执法执勤车)购置及时性

及时

案件办理及时性

及时

成本指标

基本支出成本控制率

100%

项目支出成本控制率

100%

部门综合指标

30

经济效益

法治营商环境

优化

社会效益

检务保障能力

提升

青少年法治意识

增强

检察机关(我院)正常运行率

=100%

执法执勤车安全事故发生数

=0

“四大检察”协调发展

促进

生态效益

生态环境法治秩序

维护

服务对象满意度

受益群众满意度

85%

检察机关(我院)在职人员满意度

90%

可持续发展能力指标

20

组织建设

检察党建与检察业务深度融合

推进

党建工作开展情况

良好

宣传培训

法治宣传机制完备性

完备

人员培训制度完备性

完备

制度建设

部门制度完善情况

完善

检察业务体系

健全

改革创新

检察工作数字化

持续创新

行政检察监督机制

持续创新


项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

检察业务综合保障经费

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

文县人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

70.00

其中:当年财政拨款

70.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

目标1:全面提升检务保障能力,进一步优化服务、强化管理,为检察工作提供强有力的基础保障;

目标2:按时完成公务用车运行维护、委托业务、办公经费等保障工作,保障日常检察工作正常开展。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

项目成本控制数

70万元

产出指标

40

数量指标

办公经费保障完成率

=100%

委托业务工作完成率

=100%

公务用车运行维护数

=3

质量指标

办公经费保障率

=100%

公务用车运行维护合格率

=100%

委托业务工作达标率

=100%

时效指标

办公经费支付及时性

及时

公务用车运行维护及时性

及时

委托业务工作开展及时性

及时

效益指标

20

社会效益

检察机关(我院)正常运行率

=100%

公务用车安全事故发生数

=0

检务保障能力

提高

满意度指标

10

服务对象满意度

检察机关(我院)在职人员满意度

90%

 


项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

中央政法转移支付资金

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

文县人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

110.00

其中:当年财政拨款

110.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

目标1:着力做优刑事监督检察工作,着力做强民事、行政检察工作,着力做实公益诉讼检察工作,提高我院财政资金配置效率和使用效益,加强基础设施建设,切实发挥资金的使用效益;

目标2:完成办公设备购置、执法执勤车购置、支付办公经费等工作,保障检察机关正常运行;

目标3:实施青少年法治教育基地项目,营造良好法治氛围。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

执法执勤车购置成本

28万元

项目成本控制率

100%

产出指标

40

数量指标

青少年法治教育基地项目

=1

维修维护工作完成率

=100%

执法执勤车购置数

=1

办公经费保障完成率

=100%

办公设备购置完成率

=100%

质量指标

办公经费保障率

=100%

青少年法治教育基地项目开展及验收合格率

=100%

维修维护工作达标率

=100%

执法执勤车验收合格率

=100%

办公设备购置验收合格率

=100%

时效指标

办公设备购置及时性

及时

办公经费支付及时性

及时

青少年法治教育基地项目开展及验收及时性

及时

维修维护工作开展及时性

及时

执法执勤车购置及验收及时性

及时

效益指标

20

社会效益

检察机关(我院)正常运行率

=100%

办案办公效率

提升

青少年法治意识

有效提高

执法执勤车安全事故发生数

=0

满意度指标

10

服务对象满意度

检察机关(我院)在职人员满意度

90%

 


项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

检察院“两房”建设资金

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

文县人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

210.01

其中:当年财政拨款

210.00

上年结转资金

0.01

其他资金

0.00

年度绩效目标

1.检察院“两房”建设资金对提升服务质量,规范办案流程有重要作用,是规范建设检察机关工作职能的需要,同时对民主法制建设以及全县的经济健康发展有重要作用。

2.按时完成12309装修工程项目、讯(询)问室建设项目、公开听证室建设项目,进一步改善我院办案办公环境,提高办案办公效率,提升我院工作人员满意度。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

讯(询)问室建设项目成本控制数

59.89万元

公开听证室建设项目成本控制数

85万元

项目成本控制数

210万元

12309装修工程项目成本控制数

65.11万元

产出指标

40

数量指标

公开听证室建设项目

=1

讯(询)问室建设项目

=1

12309装修工程项目

=1

设备购置完成率

=100%

质量指标

公开听证室建设及验收合格率

=100%

讯(询)问室建设及验收合格率

=100%

12309装修工程验收合格率

=100%

设备购置验收合格率

=100%

时效指标

设备购置及时性

及时

12309装修工程验收及时性

及时

讯(询)问室建设及验收及时性

及时

公开听证室建设及验收及时性

及时

效益指标

20

社会效益

办案办公效率

提高

办案办公环境整洁性

提升

检务保障能力

提升

拆迁/建设项目投入使用率

=100%

拆迁/建设项目安全事故发生数

=0

检察机关(我院)正常运转率

=100%

满意度指标

10

服务对象满意度

检察机关(我院)在职人员满意度

90%


 


 

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