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文县人民检察院2023年单位预算公开情况说明

时间:2023-02-16 16:32:34 来源:  作者: 点击数:

 

 

 

 

文县人民检察院

2023年单位预算公开情况说明


 

 

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

 


 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年单位预算公开如下:

一、单位职责

文县人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一、正确实施,其主要职责是:

1.对中共文县委和上级检察院负责并报告工作,接受中共文县委和上级检察院的领导,接受文县人民代表大会及其常委会的监督。

2.根据县委、上级检察院的指示、工作部署,确定全院检察工作方针、任务,并组织实施。

3.经上级检察院决定需要直接受理的其他刑事案件的侦查。

4.对公安机关等侦查机关侦查的刑事案件进行依法审查决定是否批捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

5.对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

6.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。

7.受理公民控告、申诉和检举。

8.对刑事判决、裁定的执行和看守所等监管场所的管理活动是否合法实行监督。

9.按照上级院要求,实施检察技术工作。

10.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作,提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

11.根据上级要求,按照《检察官法》、《人民警察法》规定,依法管理检察官、书记员、司法警察和司法行政人员。

12.根据上级院要求,负责本院的计划、财务、装备工作。

13.负责上级院交办及其它应由文县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构

5个,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

(二)参照公务员法管理单位

无。

(三)直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2023年收入预算1362.26万元(详见部门预算公开表1,2),比2022年预算增加245.66万元,增长22.0%,增长的主要原因是上年项目较多结转资金涨幅较大,包括:一般公共预算收入893.03万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入469.23万元,其他收入0.00万元。

 

 

(二)支出预算

2023年支出预算1362.26万元(详见部门预算公开表3)。其中,当年财政拨款893.03万元,比2022年预算增加0.94万元,增长0.1%,增长的主要原因是项目经费较上年有小幅上涨,当年财政拨款(详见部门预算公开表4)主要是:

1.公共安全支出742.33万元;

2.社会保障和就业支出56.60万元;

3.卫生健康支出37.83万元;

4.住房保障支出56.27万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出893.03万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出728.03万元,比2022年预算减少4.06万元,下降0.6%,下降的主要原因是本年在职人员减少,使得人员经费有所降低。

(二)项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算165.00万元,比2022年预算增加5.00万元,增长3.1%,增长的主要原因是本年预算采购项目较多,因此项目支出预算有一定增长。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

2.公务接待费1.59万元,比2022年预算减少0.21万元,下降11.7%,下降的主要原因是严格执行中央八项规定,合理编制预算,进一步缩减开支。

3.公务用车购置及运行维护费53.00万元(其中:公务用车购置25.00万元,公务用车运行维护费28.00万元),比2022年预算增加0.11万元,增长0.2%,增长的主要原因是本年有采购公务用车的计划,且我单位所处区域地理条件较差一定程度上使得车辆损耗较大,因此相关开支及费用预算相比上年有所增加。

4.培训费6.72万元,比2022年预算减少1.68万元,下降20.0%,下降的主要原因是严格执行相关规定规定,减少各类不必要的培训活动,进一步缩减开支。

5.会议费0.00万元,与上年持平。

“三公”经费预算54.59万元,比2022年预算减少0.10万元。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费122.64万元,比2022年预算减少1.59万元。下降1.3%,下降的主要原因是本年在职人员减少,机关运行经费预算控制在合理范围内。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额92.28万元,其中:政府采购货物预算92.28万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为704.38万元。其中:办公用房2333平方米,价值234.07万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆,价值44.09万元。单价20万元以上的设备价值98.1万元。2023年拟采购固定资产约92.28万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入,2023年计划征收0万元。

(三)重点项目情况

2023年部门预算安排其他类项目2个,分别为中央政法转移支付资金项目和检察业务综合保障经费项目,现选取检察业务综合保障经费项目作为公开重点项目。

项目名称:检察业务综合保障经费。

项目概况:该项目经费由省级财政直接安排,明确了与各类案件相关的办案经费,按照检察业务综合保障经费办案费和装备费资金管理的有关规定使用。

立项依据:为深入贯彻党中央关于司法改革的精神,满足人民群众对公正司法的更高要求,保障和促进各项检察业务顺利开展,推进新世纪检察事业的发展,必须大力加强检察经费保障工作。根据《中华人民共和国预算法》、财政部《检察业务费开支范围和管理办法的规定》和《关于做好“十四五”时期检察机关基础设施建设规划编制工作的提示》的有关要求,进一步提高检察机关经费保障,务实新时代检察工作发展根基。

实施主体:文县人民检察院。

实施周期:202311日——20231231日。

实施计划:20229-12月,申请项目预算;20231月,项目开始实施;202312月,开始项目绩效测评。

年度预算安排:省级财政安排65万元。

预期总体目标:全面加强和改进检务保障工作,切实改善政法机关的办案条件和业务装备水平,确保各项检察业务顺利开展。通过项目实施有效保障办案水平,严厉打击各类犯罪活动,维护国家安全和人民群众的合法权益,积极参与社会治安防控体系建设,推动破解难题,补齐短板。

(四)部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况。2022年我部门对项目支出实施绩效评价,评价项目2个,涉及金额160万元,分别为中央政法转移支付资金项目100.00万元,检察业务综合保障经费项目60.00万元。

评价结果:各项目立项均符合我部门职责和相关管理规定,绩效目标明确,评价指标体系完善,评价标准较科学,项目业务管理制度完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有效开展;财务管理制度规范,有效防控各类财务风险;通过项目实施,社会和经济效益显著,服务对象满意度高。

(二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金,涉及财政支出165.00万元。其中:涉及一般公共预算项目2个,涉及财政支出165.00万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

11、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映文县人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映文县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项):反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

14、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映文县人民检察院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

29、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

30、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

31、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

32、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

33、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

34、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

35、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

39、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

40、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

41、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

42、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

47、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

49、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

50、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

52、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

53、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

54、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

55、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

56、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

57、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

58、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

59、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

60、资本性支出(基本建设)(类):反映由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

61、资本性支出(基本建设)(类)基础设施建设(款):反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

62、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

63、资本性支出(类)房屋建筑物购建(款):反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。

64、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

65、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

文县人民检察院

20230216

附件:1.文县人民检察院2023年预算表

2.文县人民检察院2023年预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

893.03

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

1,211.56

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

56.60

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

37.83

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

56.27

二十一、粮油物资事务

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债还本支出

本年收入合计

893.03

本年支出合计

1,362.26

十、上年结转

469.23

二十九、结转下年

十一、上年结余

收入总计

1,362.26

支出总计

1,362.26


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

893.03

经费拨款

893.03

本年收入合计

893.03

十、上年结转

469.23

财政性资金结转

469.23

一般公共预算收入结转

469.23

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

非财政性资金结转

教育专户结转

十一、上年结余

财政性资金结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

非财政性资金结余

收入合计

1,362.26


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

1,362.26

728.03

165.00

469.23

[204]公共安全支出

1,211.56

577.33

165.00

469.23

[20404]检察

1,211.56

577.33

165.00

469.23

[2040401]行政运行

511.99

509.33

2.66

[2040402]一般行政管理事务

273.25

165.00

108.25

[2040409]“两房建设

328.00

328.00

[2040450]事业运行

78.32

68.00

10.32

[2040499]其他检察支出

20.00

20.00

[208]社会保障和就业支出

56.60

56.60

[20805]行政事业单位养老支出

55.90

55.90

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.90

55.90

[20899]其他社会保障和就业支出

0.70

0.70

[2089999]其他社会保障和就业支出

0.70

0.70

[210]卫生健康支出

37.83

37.83

[21011]行政事业单位医疗

37.83

37.83

[2101101]行政单位医疗

22.15

22.15

[2101103]公务员医疗补助

15.68

15.68

[221]住房保障支出

56.27

56.27

[22102]住房改革支出

56.27

56.27

[2210201]住房公积金

56.27

56.27


表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

893.03

一、本年支出

893.03

(一)一般公共预算财政拨款

893.03

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算财政拨款

(三)国防支出

(四)公共安全支出

742.33

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

56.60

(九)社会保险基金支出

(十)卫生健康支出

37.83

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)自然资源海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

56.27

(二十一)粮油物资事务

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)灾害防治及应急管理支出

(二十四)预备费

(二十五)其他支出

(二十六)债务还本支出

(二十七)债务付息支出

(二十八)债务发行费用支出

(二十九)抗疫特别国债还本支出

893.03

893.03


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[501083]文县人民检察院

893.03

893.03

728.03

165.00


表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

总计

893.03

728.03

165.00

204

公共安全支出

742.33

577.33

165.00

20404

检察

742.33

577.33

165.00

2040401

行政运行

509.33

509.33

2040402

一般行政管理事务

165.00

165.00

2040450

事业运行

68.00

68.00

208

社会保障和就业支出

56.60

56.60

20805

行政事业单位养老支出

55.90

55.90

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.90

55.90

20899

其他社会保障和就业支出

0.70

0.70

2089999

其他社会保障和就业支出

0.70

0.70

210

卫生健康支出

37.83

37.83

21011

行政事业单位医疗

37.83

37.83

2101101

行政单位医疗

22.15

22.15

2101103

公务员医疗补助

15.68

15.68

221

住房保障支出

56.27

56.27

22102

住房改革支出

56.27

56.27

2210201

住房公积金

56.27

56.27


表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

总计

728.03

638.55

89.48

301

工资福利支出

638.55

638.55

30101

基本工资

219.28

219.28

30102

津贴补贴

151.03

151.03

30103

奖金

25.50

25.50

30107

绩效工资

5.46

5.46

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

55.90

55.90

30110

职工基本医疗保险缴费

20.96

20.96

30111

公务员医疗补助缴费

15.68

15.68

30112

其他社会保障缴费

1.89

1.89

30113

住房公积金

56.27

56.27

30199

其他工资福利支出

86.58

86.58

302

商品和服务支出

89.48

89.48

30201

办公费

3.45

3.45

30205

水费

0.30

0.30

30206

电费

1.61

1.61

30207

邮电费

2.99

2.99

30208

取暖费

2.31

2.31

30211

差旅费

34.77

34.77

30213

维修(护)费

1.50

1.50

30216

培训费

1.72

1.72

30217

公务接待费

1.59

1.59

30228

工会经费

2.74

2.74

30229

福利费

4.41

4.41

30231

公务用车运行维护费

8.00

8.00

30239

其他交通费用

23.79

23.79

30299

其他商品和服务支出

0.30

0.30

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

[501083]文县人民检察院

54.59

1.59

25.00

28.00

6.72


表九、一般公共预算机关运行经费

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

总计

122.64

59.64

63.00

1

[30201]办公费

25.45

3.45

22.00

2

[30202]印刷费

3

[30205]水费

0.30

0.30

4

[30206]电费

1.61

1.61

5

[30207]邮电费

2.99

2.99

6

[30208]取暖费

2.31

2.31

7

[30209]物业管理费

10.00

10.00

8

[30211]差旅费

44.77

34.77

10.00

9

[30213]维修(护)费

2.50

1.50

1.00

10

[30215]会议费

11

[30218]专用材料费

12

[30229]福利费

4.41

4.41

13

[30231]公务用车运行维护费

28.00

8.00

20.00

14

[30299]其他商品和服务支出

0.30

0.30

15

[31002]办公设备购置


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

单位名称

文县人民检察院

联系人

赵坤娟

联系电话

15095438945

单位职能

依据

《宪法》,《人民检察院组织法》

职能概述

检察院根据《宪法》、《人民检察院组织法》规定,代表国家行使检察权,其主要责任是追究刑事责任、提起公诉和实施法律监督。人民检察院是法律监督机关,由同级人民代表大会产生,向人民代表大会负责并报告工作,检察院与人民法院、政府并列,称为一府两院

近三年单位职能是否出现过重大变化

变化内容

单位基本信息

直属单位包括

内设职能部门

5

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

35

29

26

3

20

单位基本制度建设情况

财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理

上年预算情况(万元)

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

792.09

1,306.62

837.39

0.64

469.23

当年预算构成(万元)

单位收入预算

单位支出预算

上级财政拨款

100.00

人员经费

638.55

本级财政安排

793.03

公用经费

89.48

其他资金

项目经费

165.00

收入预算合计

893.03

支出预算合计

893.03

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

80%

项目支出预算执行率

80%

“三公经费”控制率

80%

结转结余变动率

20%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

履职效果

部门履职目标

案件受理率(%

90%

诉讼处理及时性(%

80%

部门效果目标

结案率(%

85%

服务对象满意度

群众满意(%

90%

社会影响

有效维护社会治安

有效

能力建设

长效管理

中长期规划建设完备程度

完备

人力资源建设

人员培训机制完备性

完备

档案管理

档案管理机制完备性

完备


项目支出绩效目标表

预算单位

文县人民检察院

项目名称

检察业务综合保障经费(本级)

一级项目名称

执法办案费

二级项目名称

检察业务综合保障经费(本级)

项目类型

延续性项目

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

保障运转类

项目资金(万元)

年度资金总额

65.00

其中:中央补助安排

0.00

省级财政安排

65.00

年度绩效目标

进一步深化绩效工作在整个检务工作中的重要性,通过更加切实地运用绩效工作提高检务工作效率和质量,有效实现本院预定目标。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

案件受理率(%

90%

质量指标

刑事案件办结率(%

80%

时效指标

执法执勤车辆维保及时性

及时

成本指标

经济成本指标

保持办案经费支出合理高效

合理高效

社会成本指标

结案率(%

85%

生态环境成本指标

执法执勤车辆出勤次数减少率(%

8%

效益指标

经济效益指标

有效优化营商环境

有效优化

社会效益指标

有效维护法制环境及社会治安

有效

生态效益指标

公益诉讼办结率(%

=80%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

满意


 

项目支出绩效目标表

 

预算单位

文县人民检察院

项目名称

中央政法转移支付资金(本级)

一级项目名称

基层公检法司转移支付

二级项目名称

中央政法转移支付资金(本级)

项目类型

延续性项目

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

其它项目

项目资金(万元)

年度资金总额

100.00

其中:中央补助安排

100.00

省级财政安排

0.00

年度绩效目标

进一步提高检察业务工作质量和水平,有效保障人民生命财产安全,深入贯彻落实中央及上级批示的重要精神。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

结转结余资金使用率(%

95%

案件受理率(%

90%

质量指标

刑事案件办结率(%

80%

时效指标

执法执勤车辆维保及时性

及时

成本指标

经济成本指标

政府采购规范性

规范

社会成本指标

结案率(%

85%

生态环境成本指标

执法执勤车辆出勤次数减少率(%

8%

效益指标

经济效益指标

有效优化营商环境

有效优化

社会效益指标

有效维护法制环境及社会治安

有效

生态效益指标

公益诉讼办结率(%

=80%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

满意

 

 

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