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文县人民检察院2026年单位预算公开情况说明

时间:2026-03-04 11:01:14 来源:  作者: 点击数:



文县人民检察院

2026年单位预算公开情况说明


   

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:

一、单位职责

人民检察院是国家的法律监督机关。我院的主要任务是根据《宪法》、《人民检察院组织法》、《刑法》、《诉讼法》有关规定,在全县范围内依法履行法律赋予的各项职能,通过审查批捕、起诉,提起公诉、自侦办案,对刑事诉讼、民事行政诉讼和国家工作人员履行公务活动实施监督,维护司法公正、维护社会主义法治的统一和尊严,保证国家法律的统一、正确实施。

1.对中共文县委和上级检察院负责并报告工作,接受中共文县委和上级检察院的领导,接受文县人民代表大会及其常委会的监督。

2.根据县委、上级检察院的指示、工作部署,确定全院检察工作方针、任务,并组织实施。

3.经上级检察院决定需要直接受理的其他刑事案件的侦查。

4.对公安机关等侦查机关侦查的刑事案件进行依法审查决定是否批捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

5.对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

6.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。

7.受理公民控告、申诉和检举。

8.对刑事判决、裁定的执行和看守所等监管场所的管理活动是否合法实行监督。

9.按照上级院要求,实施检察技术工作。

10.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作,提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

11.根据上级要求,按照《检察官法》、《人民警察法》规定,依法管理检察官、书记员、司法警察和司法行政人员。

12.根据上级院要求,负责本院的计划、财务、装备工作。

13.负责上级院交办及其它应由文县人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

我院共有内设机构5个,分别是:第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

(二)参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

(三)直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算900.56万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2026年收入预算900.56万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入897.44万元,占99.65%;

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

上年结转收入3.12万元,占0.35%;

其他收入0.00万元,占0.00%。


  

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(二)支出预算

2026年支出预算900.56万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出732.44万元,占81.33%;项目支出165.00万元,占18.32%;上年结转收入3.12万元,占0.35%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出897.44万元,包括:公共安全支出758.55万元、社会保障和就业支出48.13万元、卫生健康支出32.45万元、住房保障支出58.31万元。

具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):

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(一)基本支出

2026年基本支出732.44万元,比2025年预算减少60.63万元,下降7.6%,下降的主要原因是本年实有人员较上年有所减少,使得人员经费和公用经费较上年呈下降趋势。

其中:人员经费支出645.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出87.33万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2026年一般公共预算项目支出165.00万元,比2025年预算减少225万元,下降57.7%,下降的主要原因是2025年年初预算包括“两房”建设经费210万元,本年年初预算无“两房”建设经费。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

(三)支出功能分类说明

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2026年预算数为550.41万元,比2025年预算减少34.24万元,下降5.9%,下降的主要原因是本年实有人员较上年有所减少,使得人员经费和公用经费较上年减少较多。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2026年预算数为165.00万元,比2025年预算减少15万元,下降8.3%,下降的主要原因是2025年我院新办公大楼功能用房建设项目较多,资金投入大,2026年年初预算中功能用房建设项目仅申报1项,较上年有所减少。

3、公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项):2026年预算数为0.00万元,比2025年预算减少210万元,下降100.0%,下降的主要原因是我院“两房”建设项目已于2025年9月投入使用,2026年无相关资金使用计划,因此2026年预算数为0,相比上年减少较多。

4、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):2026年预算数为43.14万元,比2025年预算减少11.62万元,下降21.2%,下降的主要原因是本年实有人员较上年有所减少,使得人员经费和公用经费较上年减少较多。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2026年预算数为2.00万元,比2025年预算增加0.4万元,增长25.0%,与上年预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为45.15万元,比2025年预算减少6.85万元,下降13.2%,下降的主要原因是本年实有人员较上年有所减少,使得人员经费相应减少。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2026年预算数为0.98万元,比2025年预算增加0.37万元,增长60.7%,增长的主要原因是新增长期护理保险等支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为17.89万元,比2025年预算减少2.64万元,下降12.9%,下降的主要原因是本年实有人员较上年有所减少,使得人员经费相应减少。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026年预算数为0.36万元,比2025年预算减少0.19万元,下降34.5%,与上年预算数基本持平。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为14.20万元,比2025年预算减少1.57万元,下降10.0%,下降的主要原因是本年实有人员较上年有所减少,使得人员经费相应减少。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为58.31万元,比2025年预算减少4.29万元,下降6.9%,下降的主要原因是本年实有人员较上年有所减少,使得人员经费相应减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算27.44万元,较2025年预算减少28.80万元。

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年预算持平。

2.公务接待费2.44万元,与上年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费25.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费25.00万元),比2025年预算减少28.8万元,下降53.5%,下降的主要原因是2025年我院新购执法执勤用车1辆,2026年无车辆报废及采购计划,因此2026年公务用车购置及运行维护费较上年减少较多。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费3.00万元,与上年预算持平。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元,与上年预算持平。

(四)委托业务费预算情况说明

6.委托业务费6.00万元,比2025年预算增加1万元,增长20.0%,增长的主要原因是根据年度工作计划,本年计划实施的委托业务较上年有所增加,相应经费有所增加。

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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费68.59万元,比2025年预算减少21.74万元,下降24.1%,下降的主要原因是本年实有人员较上年有所减少,使得机关运行经费经费相应减少。

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额189.80万元,其中:政府采购货物预算120.28万元,政府采购工程预算11.52万元,政府采购服务预算58.00万元。

2026年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3,316.89万元。其中:办公用房8,169.94平方米,价值2,904.05万元。预算单位共有公务用车4辆,价值86.55万元。单价20万元以上的设备价值168.35万元。2026年拟采购固定资产约228.56万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2026年本单位不涉及非税收入,2026年计划征收0.00万元。

(三)重点项目情况

项目名称:中央政法转移支付资金

1、项目概况:中央和省级政府向基层单位转移支付的专用资金,旨在提高政法系统的部门经费保障水平,平衡贫困地区与经济发达地区的政法保障力度,促进不同地区的政法工作协调发展,实现地区间政法部门工作环境和工作条件的基本平衡。

2、立项依据:国家相关法律、法规和规章制度;预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料;预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划。

3、实施主体:文县人民检察院。

4、实施周期:2026年1月到2026年12月,周期为1年。

5、实施计划:2026年6月底支出进度达到40%,2026年12月底全部形成支出。

6、年度预算安排:年度总预算为110万元。

7、预期总体目标:按计划开展设备购置、委托业务、日常维修维护等工作,保障我院正常运转,同时开展数字化档案建设项目,全面提升我院检务保障能力,进一步优化服务、强化管理,为检察工作提供强有力的物质基础。按时支付差旅、办公、印刷、邮电、租赁等办公经费,满足后勤保障基本需求,确保日常检察工作正常开展。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个,按规定随年度预算一并公开项目4个,公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目3个,占本单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:项目资金支出进度较为缓慢,主要原因为执法执勤用车购置批复未下达,上半年未开展车辆购置工作。开展1-9月绩效运行监控项目3个,占本单位项目的100.00%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:一是项目资金支出进度较为缓慢,主要原因为执法执勤用车购置批复下达较迟,使得车辆购置工作未能及时开展;二是办公费经费支出增加较多,主要原因为我院于2025年9月搬迁入新建办公大楼,购置了较多办公用品,费用相应增加。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:我院将进一步强化项目成本控制,后续工作中将按照实际情况合理测算成本金额,科学设置指标值,确保指标值与实际情况相匹配。

3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共4个,其中,单位整体支出1个,项目支出3个,转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果随单位决算报送财政并随决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0.00万元,2026年度减少单位预算项目1个,压减率33.33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标66个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标14个、三级指标53个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

12、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映文县人民检察院的基本支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映文县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项):反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

15、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映文县人民检察院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映文县人民检察院开支的离退休经费。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27、住房保障支出(类):反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

31、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

32、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

33、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

34、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

35、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

36、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

37、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

38、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

39、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

40、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

41、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

42、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

43、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

44、商品和服务支出(类)咨询费(款):

45、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

46、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

47、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

48、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

49、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

50、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

51、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

52、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

53、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

54、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

55、商品和服务支出(类)被装购置费(款):反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。

56、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给个人的劳务费用,如临时聘用人员钟点工工资,稿费、翻译费,咨询费、评审费等。

57、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

58、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

59、商品和服务支出(类)福利费(款):

60、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费,过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

61、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

62、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

63、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

64、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

65、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

66、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

67、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

68、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

69、资本性支出(类)基础设施建设(款):反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

70、资本性支出(类)大型修缮(款):反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

71、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

文县人民检察院

2026年02月27日

 

附件:1.文县人民检察院2026年单位预算公开表

2.文县人民检察院2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

 

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

897.44

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出

761.67

五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

48.13

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

32.45



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

58.31



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

897.44

本年支出合计

900.56





十、上年结转

3.12

二十九、结转下年


十一、上年结余








收入总计

900.56

支出总计

900.56


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

897.44

经费拨款

897.44

本年收入合计

897.44











十、上年结转

3.12

财政性资金结转

3.12

一般公共预算收入结转

3.12

政府性基金预算收入结转


国有资本经营收入结转


非财政性资金结转


教育专户结转


十一、上年结余


财政性资金结余


一般公共预算收入结余


政府性基金预算收入结余


国有资本经营收入结余


非财政性资金结余


收入合计

900.56


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

900.56

732.44

165.00

3.12

[204]公共安全支出

761.67

593.55

165.00

3.12

[20404]检察

761.67

593.55

165.00

3.12

[2040401]行政运行

550.41

550.41



[2040402]一般行政管理事务

168.12


165.00

3.12

[2040450]事业运行

43.14

43.14



[208]社会保障和就业支出

48.13

48.13



[20805]行政事业单位养老支出

47.15

47.15



[2080501]行政单位离退休

2.00

2.00



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.15

45.15



[20899]其他社会保障和就业支出

0.98

0.98



[2089999]其他社会保障和就业支出

0.98

0.98



[210]卫生健康支出

32.45

32.45



[21011]行政事业单位医疗

32.45

32.45



[2101101]行政单位医疗

17.89

17.89



[2101102]事业单位医疗

0.36

0.36



[2101103]公务员医疗补助

14.20

14.20



[221]住房保障支出

58.31

58.31



[22102]住房改革支出

58.31

58.31



[2210201]住房公积金

58.31

58.31




表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

 

 

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

897.44

一、本年支出

897.44

(一)一般公共预算财政拨款

897.44

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出

758.55



(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

48.13



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

32.45



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

58.31



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债安排的支出






     

897.44

     

897.44


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[501083]文县人民检察院

897.44

897.44

732.44

165.00








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

支出功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

897.44

732.44

165.00

204

公共安全支出

758.55

593.55

165.00

20404

检察

758.55

593.55

165.00

2040401

行政运行

550.41

550.41


2040402

一般行政管理事务

165.00


165.00

2040450

事业运行

43.14

43.14


208

社会保障和就业支出

48.13

48.13


20805

行政事业单位养老支出

47.15

47.15


2080501

行政单位离退休

2.00

2.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.15

45.15


20899

其他社会保障和就业支出

0.98

0.98


2089999

其他社会保障和就业支出

0.98

0.98


210

卫生健康支出

32.45

32.45


21011

行政事业单位医疗

32.45

32.45


2101101

行政单位医疗

17.89

17.89


2101102

事业单位医疗

0.36

0.36


2101103

公务员医疗补助

14.20

14.20


221

住房保障支出

58.31

58.31


22102

住房改革支出

58.31

58.31


2210201

住房公积金

58.31

58.31



表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

732.44

645.11

87.33

301

工资福利支出

642.40

642.40


30101

基本工资

242.42

242.42


30102

津贴补贴

142.13

142.13


30103

奖金

25.77

25.77


30107

绩效工资

5.46

5.46


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

45.15

45.15


30110

职工基本医疗保险缴费

16.93

16.93


30111

公务员医疗补助缴费

14.20

14.20


30112

其他社会保障缴费

1.94

1.94


30113

住房公积金

58.31

58.31


30199

其他工资福利支出

90.09

90.09


302

商品和服务支出

87.33


87.33

30201

办公费

10.50


10.50

30205

水费

1.00


1.00

30206

电费

3.29


3.29

30207

邮电费

2.50


2.50

30208

取暖费

1.20


1.20

30211

差旅费

10.00


10.00

30213

维修(护)费

1.00


1.00

30214

租赁费

1.00


1.00

30216

培训费

3.00


3.00

30217

公务接待费

2.44


2.44

30226

劳务费

8.50


8.50

30228

工会经费

5.69


5.69

30231

公务用车运行维护费

8.00


8.00

30239

其他交通费用

24.11


24.11

30299

其他商品和服务支出

5.10


5.10

303

对个人和家庭的补助

2.71

2.71


30302

退休费

2.00

2.00


30305

生活补助

0.35

0.35


30307

医疗费补助

0.36

0.36



表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

委托业务费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

[501083]文县人民检察院

27.44


2.44


25.00


3.00

6.00


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

68.59

42.59

26.00

1

[30201]办公费

10.50

10.50


2

[30202]印刷费




3

[30205]水费

4.00

1.00

3.00

4

[30206]电费

9.29

3.29

6.00

5

[30207]邮电费

2.50

2.50


6

[30208]取暖费

1.20

1.20


7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费

10.00

10.00


9

[30213]维修(护)费

1.00

1.00


10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费

17.00

8.00

9.00

14

[30299]其他商品和服务支出

5.10

5.10


15

[31002]办公设备购置

8.00


8.00


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4


























未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表

2026年度)

单位名称

文县人民检察院

联系人


联系电话


预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

645.11

上级财政补助

110.00

公用经费

87.33

本级财政安排

787.44

合计

732.44

其他资金

3.12

项目支出

本级

168.12

收入预算合计

900.56

对下转移支付

0.00

支出预算合计

900.56

合计

168.12



年度绩效目标

目标1:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》,立足法律监督定位,聚焦主责主业履职,高质效办好每一个案件,推动党建与业务深度融合,构建具有鲜明检察特色的文化品牌。

目标2:深入贯彻中央八项规定精神学习教育,加强政治与业务融合培训,开展精准化业务培训不少于3次,提升干警专业素养和履职能力,培育“忠诚、为民、担当、公正、廉洁”的新时代检察精神,持续增强检察队伍凝聚力、向心力。

目标3:将政治要求融入“四大检察”法律监督实践,围绕中心大局谋划和推进检察工作,年度预计“四大检察”办案总量不低于260件,制发各类检察建议不少于45份,发出监督文书不少于70份,开展公开听证不少于20件,促进执法司法公正,持续推动“四大检察”全面协调充分发展,实现办案与管理同步衔接、管案与管人有机结合。

目标4:持续深化未成年人检察综合履职,加强未成年人犯罪预防和治理,协同健全未成年人罪错行为分级干预矫治机制,更好以检察履职促进提升未成年人保护水平。

目标5:开展设备购置、委托业务、日常维修维护、公务用车运行维护等保障工作,持续改善办公条件,保障检察机关正常运行,为办案和办公效率提升提供坚实支撑。

目标6:组织实施数字化档案建设项目,同步完成移动终端租赁工作,以强化管理、优化服务,全面提升检务保障能力,为提升检察工作专业化水平提供基础。


绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

≤100%

预算调整率

≤10%

“三公”经费控制率

≤100%

结转结余变动率

≤0%

财会管理

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

采购管理

政府采购规范性

规范

政府采购节约率

≥5%

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

≥90%

人员管理

在职人员控制率

≤100%

绩效管理

预算绩效管理工作成效

较上年提升

重点履职指标

30

数量指标

移动检务终端租赁

=1项

数字化档案建设项目

=2项

委托业务开展数量

≥3项

设备购置完成率

=100%

维修维护工作完成率

=100%

业务培训开展次数

≥3次

公务用车运行维护数

=4辆

“四大检察”办案总量

≥260件

各类检察建议数量

≥45份

监督文书数量

≥70份

开展公开听证数量

≥20件

未成年人保护工作完成率

=100%

质量指标

数字化档案建设验收合格率

=100%

第三方机构资质符合率

=100%

设备验收合格率

=100%

维修维护达标率

=100%

培训内容相符性

相符

公务用车运行维护合格率

=100%

检察建议采纳率

≥100%

案件质量评查优秀率

≥2%

公益诉讼诉前整改率

≥95%

确定刑量刑建议采纳率

≥80%

刑事案件“案-件比”

1:1.5

时效指标

移动检务终端租赁及时率

=100%

数字化档案建设及时率

=100%

委托业务工作开展及时率

≥95%

设备购置及时率

=100%

维修维护工作开展及时率

=100%

培训工作开展及时率

≥95%

公务用车运行维护及时率

=100%

各类案件办理及时率

≥95%

常见多发犯罪案件平均办理周期

≤20天

检察建议按期回复率

=100%

未成年人保护工作开展及时率

=100%

成本指标

项目支出成本控制率

≤100%

基本支出成本控制率

≤100%

部门综合指标

30

经济效益

法治化营商环境

持续建设

社会效益

办案办公效率

提高

数字化档案投入使用率

=100%

检察机关(我院)正常运行率

=100%

未成年人保护水平

提升

办案专业化水平

提升

“四大检察”协调发展

促进

社会矛盾

持续化解

生态效益

生态环境法治秩序

维护

服务对象满意度

当事人满意度

≥85%

检察机关(我院)在职人员满意度

≥90%

可持续发展能力指标

20

组织建设

党建与业务深度融合

推进

党建工作开展情况

良好

宣传培训

法治宣传机制完备性

完备

培训制度完备性

完备

制度建设

部门制度完善情况

完善

未成年人罪错行为分级干预矫治机制

健全

改革创新

法律监督模型应用场景

拓展


项目支出绩效目标表

2026年度)

项目名称

检察业务综合保障经费

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

文县人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

55.00

其中:当年财政拨款

55.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

目标1:对现有4辆公务用车开展运行维护工作,确保车辆性能稳定、运行良好,全年无安全事故发生,全面满足公务出行、案件办理、跨区域协调等检察业务的用车需求。

目标2:严格按照合同约定及费用结算周期,及时足额支付租赁费、水费、电费等办公经费,保障我院正常运转,为我院检察业务有序开展提供坚实的后勤保障。

目标3:及时足额向协助办案人员支付劳务费,进一步提高工作人员积极性,保障协作办案力量稳定,提高办案协同效率,进一步强化法律监督实效,提升我院检务保障能力。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

委托业务成本

≤32万元

项目成本控制数

≤55万元

产出指标

40

数量指标

数字化档案建设项目

=1项

办公经费保障完成率

=100%

委托业务工作完成率

=100%

公务用车运行维护数

=4辆

质量指标

数字化档案建设验收合格率

=100%

办公经费保障率

=100%

委托业务工作达标率

=100%

公务用车运行维护合格率

=100%

时效指标

数字化档案建设及时性

及时

办公经费支付及时性

及时

公务用车运行维护及时性

及时

委托业务工作开展及时性

及时

效益指标

20

社会效益

办案办公效率

提高

法律监督实效

强化

数字化档案投入使用率

=100%

检察机关(我院)正常运转率

=100%

公务用车安全事故发生数

=0起

可持续影响

检察机关整体形象

持续提升

检务保障能力

持续提高

满意度指标

10

服务对象满意度

检察机关(我院)在职人员满意度

≥90%


项目名称

中央政法转移支付资金

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

文县人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

113.12

   其中:当年财政拨款

110

          上年结转资金

3.12

           其他资金

0

年度绩效目标

目标1:按计划完成移动终端租赁工作,开展设备购置、委托业务、日常维修维护等工作,保障我院正常运转,同时开展数字化档案建设项目,全面提升我院检务保障能力,进一步优化服务、强化管理,为检察工作提供强有力的物质基础。

目标2:按时支付差旅、办公、印刷、邮电、租赁等办公经费,满足后勤保障基本需求,确保日常检察工作正常开展。


绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

办公设备购置成本

≤40万元

项目成本控制数

≤110万元

移动检务终端租赁成本

≤40万元

产出指标

40

数量指标

设备购置完成率

=100%

委托业务工作完成率

=100%

维修维护工作完成率

=100%

办公经费保障完成率

=100%

培训工作完成率

=100%

移动检务终端租赁

=1项

数字化档案建设项目

=1项

质量指标

培训内容相符性

相符

第三方机构资质符合率

=100%

办公经费保障率

=100%

移动检务终端保障率

=100%

设备验收合格率

=100%

维修维护达标率

=100%

数字化档案建设验收合格率

=100%

时效指标

移动检务终端租赁及时性

及时

培训工作开展及时性

及时

委托业务工作开展及时性

及时

设备购置及时性

及时

维修维护工作开展及时性

及时

办公经费支付及时性

及时

数字化档案建设及时性

及时

效益指标

20

社会效益

办案专业化水平

提升

检察机关(我院)正常运转率

=100%

“四大检察”融合发展

促进

办案办公效率

提高

数字化档案投入使用率

=100%


检务保障能力

持续提高

满意度指标

10

服务对象满意度

工作人员满意度

≥95%




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